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  • 索 引 號:011336909/2019-01768
  • 文  號:
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2019年03月02日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

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咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算

第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年工作計劃

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會局執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算表 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收入情況說明

三、部門預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

五、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分? 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

一、部門基本情況

(一)部門職能

綜合執(zhí)法四大隊是城管執(zhí)法委員會下屬二級單位。其主要職責(zé)負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:

1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作   

2)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理

3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治

4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市牛皮癬小廣告的整治和清理

5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理

6)承辦上級交辦的其他事項。

(二)人員情況

2019年綜合執(zhí)法四大隊有事業(yè)編制17名。

二、2019年重點(diǎn)工作

2019年,四大隊將以黨的十九大精神為引領(lǐng),按照委黨組的統(tǒng)一安排部署,秉承“把城市當(dāng)家建,把城市當(dāng)家管”的工作理念,按照“整體推進(jìn)、尋求突破、打造亮點(diǎn)、鑄就精品”的工作思路,重點(diǎn)從以下幾個方面推進(jìn)工作:

一是扎實(shí)推進(jìn)“城管進(jìn)社區(qū)”工作,努力改善社區(qū)生活環(huán)境,打造示范社區(qū);

二是做好工地?fù)P塵治理,提高工地管理標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)建示范工地;

三是逐步規(guī)范疏導(dǎo)點(diǎn)、消除釘子戶,實(shí)現(xiàn)市容常態(tài)管理;

四是堅持以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),進(jìn)一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),讓黨建同業(yè)務(wù)工作同促進(jìn),共提高。

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算表(見附表)

第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2019年收支總預(yù)算 274.99萬元。

預(yù)算收支變化情況

2019年預(yù)算數(shù)274.99萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元,主要原因政策范圍內(nèi)的工資福利。

二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年收入預(yù)算 274.99萬元,全部是本級財政撥款收入,占收入預(yù)算的100%。

2019年支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;城維項目支出32.73萬元,占總支出11.9% ?!?/span>

三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收支表說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收入預(yù)算274.99萬元,其中一般公共預(yù)算242.26萬元;政府性基金32.73萬元;

2019年財政撥款支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;項目支出32.73萬元占總支出11.9% ?!?/span>

四、關(guān)于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年一般公共基本預(yù)算情況說明

(一)財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2019年部門預(yù)算中,保障性支出242.26萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出215.59萬元,占一般公共預(yù)算支出88.99%占財政撥款支出預(yù)算的78.4%;商品和服務(wù)(類)支出26.67萬元,占一般公共預(yù)算支出11.01%占財政撥款支出預(yù)算的9.7%

(二)財政撥款具體使用安排情況。2019年財政撥款預(yù)算數(shù)為274.99萬元,具體安排情況如下:

1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(城管執(zhí)法162.53萬元)主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎勵、其他社會保障等。

社會保障29.74萬元主要用于在職人員社會養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

住房保障23.32萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼。

2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)(城管執(zhí)法)預(yù)算26.67萬元。主要用于:單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;在編人員交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

3、公共服務(wù)類項目預(yù)算32.73萬元。其中:(1)環(huán)境衛(wèi)生32.73萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險及高溫津貼2.73萬元;城區(qū)管理日常維護(hù)28萬元(車輛運(yùn)行維護(hù)4臺、電瓶車6臺);斷頭路、廢棄物清理;違章建筑棚亭管理、公益廣告維護(hù))辦公場所租賃2萬元?! ?/span>

4、2019三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);

執(zhí)法車費(fèi)預(yù)算20萬元,(車輛運(yùn)行維護(hù)4臺、電瓶車6)與2018年預(yù)算持平

5、2018年政府采購預(yù)算24萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類22萬元
6、日常運(yùn)行18.92萬元,比201818.84萬元增加0.08萬元。主要是用于日常辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、機(jī)關(guān)大樓運(yùn)行水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

7、國有資產(chǎn)情況2018507088元,通用辦公設(shè)備117268元,車輛257200元,專用設(shè)備3000元,辦公家具1296.2元。



第四部分

名詞解釋

 1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

4、社會保障和就業(yè)支出(類) :反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。



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摘要

部門收支預(yù)算總體情況表
部門收入預(yù)算總表
部門支出預(yù)算總表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表
一般公共預(yù)算基本支出情況表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
政府性基金預(yù)算支出情況表

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工作表 1: 部門收支預(yù)算總體情況表

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部門收支預(yù)算總表



單位:萬元
收入支出
項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款242.26一、基本保障支出242.26
本級一般公共預(yù)算撥款242.26人員經(jīng)費(fèi)支出215.59
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)242.26標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出26.67
納入預(yù)算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
上級補(bǔ)助0.00專項業(yè)務(wù)費(fèi)0.00
一般債券0.00能力建設(shè)項目0.00
二、政府性基金撥款32.73公共服務(wù)項目32.73
本級基金32.73促進(jìn)發(fā)展項目0.00
上級基金0.00三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)0.00
專項債券0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00
三、社?;饟芸?/td>0.00五、對附屬單位補(bǔ)助支出0.00
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00六、上繳上級支出0.00
五、納入專戶管理的非稅收入0.00

六、事業(yè)收入0.00

七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00

八、附屬單位上繳收入0.00

九、往來收入0.00

十、其他收入0.00

十一、融資借款0.00





本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0.00

政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0.00

其他結(jié)余0.00





收入總計:274.99支出總計274.99
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金



工作表 2: 部門收入預(yù)算總表

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部門收入預(yù)算總表



























單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))一般公共預(yù)算政府性基金社?;?/td>國有資本經(jīng)營預(yù)算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
小計公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的非稅上級補(bǔ)助一般債券小計本級基金上級基金專項債券
**1234567891011121314151617181920212223

合計274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 部門支出預(yù)算總表

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部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出
小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展
**12345678910111213

合計274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.93189.20162.5326.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租補(bǔ)貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 4: 財政撥款收支總體情況表

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財政撥款收支總表



單位:萬元
收入支出
項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款242.26一、基本支出242.26
本級一般公共預(yù)算撥款242.26人員支出215.59
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)242.26標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出26.67
納入預(yù)算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
上級補(bǔ)助0.00能力建設(shè)項目0.00
二、政府性基金撥款32.73公共服務(wù)項目32.73
本級基金32.73促進(jìn)發(fā)展項目0.00
上級基金0.00專項業(yè)務(wù)費(fèi)0.00


三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)0.00


四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00


五、對附屬單位補(bǔ)助支出0.00


六、上繳上級支出0.00




本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








收入總計:274.99支出總計274.99

工作表 5: 一般公共預(yù)算支出情況表

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一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出
小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展
**12345678910111213

合計242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租補(bǔ)貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出情況表

?

一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級)


單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計
****1

合計242.26
502市城管委242.26
502005市城管四大隊242.26
301工資福利支出215.58
30101基本工資54.91
30102津貼補(bǔ)貼13.12
30103獎金51.64
30107績效工資38.18
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)21.24
30109職業(yè)年金繳費(fèi)8.50
30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.50
30112其他社會保障繳費(fèi)0.53
30113住房公積金18.94
30199其他工資福利支出0.02
302商品和服務(wù)支出26.67
30201辦公費(fèi)2.00
30202印刷費(fèi)1.00
30205水費(fèi)0.20
30206電費(fèi)1.00
30207郵電費(fèi)0.50
30209物業(yè)管理費(fèi)1.00
30211差旅費(fèi)1.00
30213維修(護(hù))費(fèi)1.00
30215會議費(fèi)1.00
30216培訓(xùn)費(fèi)2.00
30217公務(wù)接待費(fèi)0.50
30226勞務(wù)費(fèi)1.00
30228工會經(jīng)費(fèi)2.12
30229福利費(fèi)2.12
30299其他商品和服務(wù)支出10.23
303對個人和家庭的補(bǔ)助0.01
30309獎勵金0.01

工作表 7: 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

?

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元
項目預(yù)算數(shù)
合計0.50
1.因公出國(境)費(fèi)0.00
2.公務(wù)接待費(fèi)0.50
3.公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00
公務(wù)用車購置0.00

工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出情況表

?


政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出
小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展
**12345678910111213

合計32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00


責(zé)任編輯:胡少鵬
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