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  • 索 引 號:011336909/2019-10167
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2020年08月22日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處

咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處

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咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算

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  第一部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處基本情況概述

 ? ?一、主要職能

?二、機構(gòu)設(shè)置情況 

??三、年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018 年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明? ??

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2018年度預算績效執(zhí)行情況說明

第四部分 ??名詞解釋

?

 第一部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處基本情況概述

  一、主要職能

 1、負責城區(qū)道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復費;

  2、負責依附于城市道路建設(shè)的各種管道、標線等設(shè)施的審批;

  3、負責城市道路市政設(shè)施的管理與維護;

  4、負責城市道路刷黑路面維護;

  5、負責履行對轄區(qū)內(nèi)城市橋梁的檢查、指導、督辦等職能;

  6、負責市政府投資項目代建工作;

  7、承辦上線領(lǐng)導交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況 

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級):辦公室、管理一科、管理二科、橋梁管理科(正式在編人員14名)。

三、年度主要工作任務(wù)及目標

一、與2019年的賬務(wù)順利承接

(一)完成2018年度部門決算工作

2018年部門決算與以往相比變化較大,且時間緊,任務(wù)重,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,數(shù)據(jù)真實,內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,及時、圓滿地完成了這項工作。

(二)應用新的會計科目、報表體系

今年財政政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整。在應用過程中,我們采取學習與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,規(guī)范了新科目的運用。

二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強化核算實效,完善監(jiān)督職能

一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強化“工資直達”,防止各種變向的錢款濫發(fā),達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出。

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配合財政局資產(chǎn)清查,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應的賬務(wù)調(diào)整工作,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。

三是強化基建、修繕賬務(wù)管理。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓工作。我們認真履行稽核職責,在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,促進核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里?!?/span>

五是以制度說話,按制度核算,完善了項目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益。

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第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018 年部門決算表

  根據(jù)咸寧市財政局批復,咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。

第三部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

  1.收入決算。2018年收入總計2416.348萬元,其中:財政撥款收入686.07萬元,占總收入的28.39%;其他收入0.17萬元,占總收入的0.007%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1730.24萬元,占總收入的71.6%,比2017年減少3.84萬元,減少0.15%,主要原因是人員異動。

  2.支出決算。2018年支出總計2385.66萬元,其中:基本支出183.9萬元,占總支出的7.7%,項目支出2201.75萬元,占總支出的92.3%。按支出功能分類:社會保障和支出3.1萬元,占總支出的0.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2363.85萬元,占總支出的99.08%;住房保障支出18.71萬元,占總支出0.78%;比2017年減少31.6萬元,主要原因是項目減少。

 二、部門決算收支增減變化情況說明

2018年部門決算中,財政撥款收入共計2416.31萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2197.54萬元,較上年減少451.2萬元,降低20.53%;政府性基金預算財政撥款218.77萬元;較上年減少455.08萬元,減低67.53%主要原因工程項目計入委機關(guān)。

(一)一般公共預算財政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年一般公共預算財政撥款支出2172.08萬元。其中:

1、社會保障和就業(yè)支出3.06萬元,比上年減少14.52萬元,降低474.51%,主要原因本年度社保等支出不在此功能反映。   

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2150.31萬元:

 ?。?)城管執(zhí)法1345.37萬元,比上年增加656.43萬元,增幅95.28%,主要是品質(zhì)提升項目調(diào)至本功能科目 ?!?/span>

(2)行政運行14.84萬元,比上年增加14.24萬元,增幅2373.33%,主要原因項目類有些支出在此功能科目反映。

3、住房保障支出18.71萬元,比上年增加6.25萬元,增幅33.4%。主要是住房補貼的異動。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年政府性基金預算財政撥款支出213.53萬元。其中:1、城市公共設(shè)施178.49萬元。執(zhí)法車運行維護7.15萬元,市政維護125.16萬元,橋梁檢測35.51萬元,行業(yè)管理經(jīng)費2萬元,自然災害應急費用8.67萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生10.96萬元。執(zhí)法車輛運行維護2萬元,電瓶車購置8.96萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出24.09萬元。執(zhí)法車輛運行維護1萬元,行業(yè)管理經(jīng)費1.01萬元,勞務(wù)性支出2.08萬元,春節(jié)氛圍經(jīng)費20萬元。較上年減少460.32萬元,降幅68.31%,主要原因是路面刷黑等工程計入一級單位。

?(三)單位運行執(zhí)行情況說明

本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14.91萬元,其中:辦公費2.55萬元,印刷費1.41萬元,水費.0.45萬元,電費0.01萬元,郵電費0.1萬元,差旅費0.51萬元,維修(護)費1.4萬元,培訓費0.02萬元,工會經(jīng)費3.19萬元,福利費0.8萬元,其他交通費0.14萬元,其他商品和服務(wù)支出4.33萬元。2018年度機關(guān)運費經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少5.23萬元,減低25.96%,主要原因是商品服務(wù)支出(含食堂補貼)是經(jīng)濟科目,里面包含項目的支出計入日常維護費用等項目。比2017年減少0.81萬元,減少5.15%,主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制機構(gòu)運行經(jīng)費支出。

??(四)政府采購執(zhí)行情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額2170.14萬元,其中:政府采購貨物支出8.96萬元,政府采購工程支出2161.18、無政府采購服務(wù)支出。

2018年決算數(shù)比2017年減少34.08萬元,降幅1.54%,主要原因是政府采購貨物減少。

(五)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明???????????????????????????????

2018年咸寧市溫泉市政管理處一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算19.11萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車3輛)運行費10.15萬元;執(zhí)法車購置:更換執(zhí)法黃標車(1輛)8.96萬元,無人數(shù)因公出國(境)費;無公務(wù)接待費。

在我處決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年減少60.28%,主要是2017年增加1輛機動執(zhí)法車及2臺電瓶、公務(wù)接待費下降100%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我處認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

????(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

????截止2018年12月31日,本單位總國有資產(chǎn)38.39萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)38.39萬元,占總資產(chǎn)100%,分別是:(1)車輛25.72萬元(本單位車2輛執(zhí)法車、2輛電瓶車),占國有資產(chǎn)總額67%,占固定資產(chǎn)67%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱12.67萬元,占國有資產(chǎn)總額33%,占固定資產(chǎn)33%;(二)無在建工程。

(七)2018年度預算績效執(zhí)行情況說明

????根據(jù)預算績效管理的要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目? 2個,資金 1061.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的25.04%。從評價情況來看:

關(guān)于市政維護項目:

一、資金投入情況分析

(一)項目資金到位情況分析

本次城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目為公開政府采購,委托單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會;2018年財政年初預算資金1000萬元,實際到位資金1002.95萬元。

(二)項目資金執(zhí)行情況分析

咸寧市城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目經(jīng)費由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會申請立項,經(jīng)咸寧市財政局審批通過,納入咸寧市財政局項目庫管理。2018年度咸寧市財政局申請本級預算安排對項目直接支付結(jié)算,經(jīng)市財政局批復,同意對城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目予以支持,總金額為1000萬元,截至2018年12月31日,實際到位1002.95萬元。

(三)項目資金管理情況分析

項目管理單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會,項目實施單位與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會簽訂項目施工合同。在合同執(zhí)行的過程中,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會嚴格按照合同約定積極履行自身責任,并根據(jù)項目進度向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會進行請款,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會接收到請款申請后嚴格按照《會計法》《預算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到項目實施單位的發(fā)票、請款申請單、客戶確認表、項目進度驗收單后填列單位資金事前審批單后支付。

二、績效完成情況分析

(一)項目建設(shè)具體安排情況

項目實施總體周期為3年。

項目實施進度:結(jié)合咸寧市區(qū)主要交通道路的實際情況,遵循保障安全、環(huán)境保護和節(jié)約土地的原則,改善道路通行能力,提高道路交通條件,加快咸寧市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),方便市民及旅客的出行,從而為我市的發(fā)展和環(huán)境保護創(chuàng)造和諧關(guān)系,提高我市資源綜合利用水平與市場競爭能力,保障城市生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的長效治理。

(二)項目建設(shè)目標完成情況及未完成原因分析

?1、項目產(chǎn)出完成情況

(1)實際完成率

實際完成率=已完工項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)

截止至2018年12月31日,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會已完成城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目,并進行了項目驗收,項目完成100%。

即得分為實際完成率=1/1*100%*15分=15分。

(2)完成及時率

完成及時率=按時完成項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)

根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會進行了項目驗收,項目按時完成情況較好。

即得分為完成及時率=1/1*100%*15分=15分。

(3)質(zhì)量達標率

質(zhì)量達標率=已驗收通過項目個數(shù)/計劃完成個數(shù)

根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會進行了項目驗收,項目驗收合格。

即得分為質(zhì)量達標率=1/1*100%*10分=10分。

2、項目效益完成情況

(1)經(jīng)濟效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目經(jīng)濟效益:隨著京珠高速鐵路、城際鐵路等重大交通設(shè)施的相繼建成,項目的實施完善了城市基礎(chǔ)配套實施,提升了咸寧市交通運輸效率,有效的鞏固了咸寧市作為“中部綜合交通運輸樞紐”的地位,為咸寧商業(yè)貿(mào)易提供巨大的發(fā)展空間,同時為游客們提供了良好的旅行環(huán)境,能吸引更多的游客到咸寧參觀旅游,有效的促進咸寧經(jīng)濟的發(fā)展。

(2)社會效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目社會效益:項目實施后,完善了城區(qū)交通樞紐的地位,促進了城市外圍交通東接武漢、西接岳陽長沙,確立咸寧位于武漢城市圈中部交通樞紐地位,方便我市居民的出行,提高居民的生活環(huán)境和生活質(zhì)量,加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)、城市功能結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境面貌的轉(zhuǎn)換和咸寧市現(xiàn)代化建設(shè),促進社會繁榮和諧和地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展。

(3)生態(tài)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目環(huán)境效益:項目實施后,有效完善了市區(qū)內(nèi)主要交通干線的配套基礎(chǔ)設(shè)施,項目建設(shè)的給排水及綠化工程是生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,并以此反哺生態(tài)環(huán)境建設(shè),推進地區(qū)自然和人工生態(tài)系統(tǒng)、經(jīng)濟系統(tǒng)、社會系統(tǒng)有機結(jié)合起來,形成一個安全、穩(wěn)定、高效的經(jīng)濟、社會和生態(tài)復合系統(tǒng)。

(4)可持續(xù)影響

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目可持續(xù)影響效益:項目實施后,科學統(tǒng)籌、提高文明出行素質(zhì),暢通有序、便民高效、美觀整潔、安全文明的交通環(huán)境,進一步提升現(xiàn)代城市品味,其可持續(xù)影響將在項目實施后的城區(qū)建設(shè)改造中影響深遠。

(5)服務(wù)受益對象滿意度

根據(jù)咸寧市城市管理執(zhí)法委員會向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會提供的客戶確認單及項目驗收單可知此次城區(qū)道路及配套設(shè)施維護委托單位較為滿意,后期管理系統(tǒng)作用需有更長時間體現(xiàn)。

此項評分8分,得6分。

三、經(jīng)驗與存在的問題

(一)資金管理方面

委托單位方面:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會接收到請款申請后嚴格按照《會計法》《預算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到項目實施單位的發(fā)票、請款申請單、客戶確認表、項目進度驗收單后填列單位資金事前審批單后支付,資金管理十分嚴謹。

實施單位方面:項目實施單位按照標書及合同約定,按階段、進程向委托單位進行請款,項目有圖片、清單、驗收單留檔,賬戶信息清晰無誤,未出現(xiàn)項目資金錯報、漏報現(xiàn)象。

(二)項目管理方面

項目委托單位:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會嚴格按照合同約定,對項目進程時間、人員投入等過程進行監(jiān)督管理,對項目整體進程進行分段式驗收。

實施單位方面:通過查閱咸寧市城市管理執(zhí)法委員會項目實施方案、實施標準、管理制度、考核制度等;根據(jù)工作需要制定了部門工作職責、崗位職責,較清晰的描述了崗位分工、職責安排和工作要求等,并且能夠有效執(zhí)行。

四、建議和改進舉措

建議:①每年及時更新匯總項目數(shù)據(jù),以便于項目可持續(xù)影響性的體現(xiàn)。②引入第三方跟蹤審計,加強對項目的監(jiān)督。

改進舉措:暫無。

咸寧市財政項目支出績效自評表
? (2018年度)

填報單位(蓋章)








項目名稱

城區(qū)道路及配套設(shè)施維護項目

主管部門

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會

項目實施單位

咸寧市城市管理執(zhí)法委市政管理處

項目績效責任人


項目屬性

1、部門項目?? ?????? 2、二次審批項目?? ? 3、上級轉(zhuǎn)移支付項目?? ?? 2、調(diào)整預算追加項目??

項目種類

1、專項業(yè)務(wù)類?? ?????? 2、公共服務(wù)類?? ?? 3、能力建設(shè)類 ??? 4、經(jīng)濟發(fā)展類

項目類型

1、經(jīng)常性項目?? ?????? 2、跨年一次性項目 ????? 3、當年一次性項目??

年度績效目標完成情況

結(jié)合咸寧市區(qū)主要交通道路的實際情況,遵循保障安全、環(huán)境保護和節(jié)約土地的原則,改善道路通行能力,提高道路交通條件,加快咸寧市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),方便市民及旅客的出行,從而為我市的發(fā)展和環(huán)境保護創(chuàng)造和諧關(guān)系,提高我市資源綜合利用水平與市場競爭能力,保障城市生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的長效治理。 ?

預算執(zhí)行情況評價

項目預算執(zhí)行情況
? (20分)

項目當年預算

預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

自評分

預決算偏離原因分析

年度資金總額:

1000

1002.95

100.30%

20


其中:當年一般公共預算撥款

1000

1002.95

100.30%

20

績效目標完成情況評價

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

自評分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

產(chǎn)出指標(40分)

合計

40



數(shù)量指標

路面修復總面積

12748.47平方米

12748.47平方米

5



數(shù)量指標

建設(shè)隔離帶護欄

11231.9米

11231.9米

5



數(shù)量指標

新增標識標牌數(shù)量

201塊

201塊

6




數(shù)量指標

新增標線總面積

16532.01平方米

16532.01平方米

6



數(shù)量指標

新增紅綠燈和電子警察設(shè)備

101臺

101臺

6



時效指標

完成及時性

當年完工

當年完工

6



成本指標

總成本

1000萬元

1002.95萬元

6



效果指標(40分)

合計

36



社會效益指標

提高生活質(zhì)量

維護我市形象

維護我市形象

8



經(jīng)濟效益指標

完善基礎(chǔ)設(shè)施

吸引外來游客

吸引外來游客

10



生態(tài)效益指標

改善市區(qū)環(huán)境

基礎(chǔ)設(shè)施得到完善

基礎(chǔ)設(shè)施得到完善

10



可持續(xù)發(fā)展指標

發(fā)展趨勢

室內(nèi)交通條件不斷改善

室內(nèi)交通條件不斷改善

8



總計

96




備注:
? 1.年度資金總額=一般公共預算撥款+政府性基金預算財政撥款+上年度財政撥款結(jié)余。
? 2.
績效指標分析是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料,從是否與項目密切相關(guān),指標值是否可獲取,指標值設(shè)置是否合理等角度,找出需要改進的指標,并逐項提出次年的編制意見和建議。

關(guān)于橋梁檢測的項目:

一、資金投入情況分析

(一)項目資金到位情況分析

本次咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目為公開政府采購,委托單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會;中標單位為安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司,三年服務(wù)中標金額為175萬元,其中2018年需支付59萬元,資金來源為財政專項資金59萬元,截至2018年12月31日項目資金已到位。

(二)項目資金執(zhí)行情況分析

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會與安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司在2016年10月簽署咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)合同,合同約定總金額為175萬元,其中2018年需支付59萬元,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會于2018年11月19日已支付59萬元。

(三)項目資金管理情況分析

項目于2016年9月27日正式進行咸寧市直政府采購項目備案,在2016年11月8日安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司在咸寧市公共資源交易中心中的此次項目標的,并與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會簽訂此次項目的合同。在合同執(zhí)行的過程中,安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司嚴格按照合同約定積極履行自身責任,并根據(jù)項目進度向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會進行請款,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會接收到請款申請后嚴格按照《會計法》《預算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司的發(fā)票、請款申請單、客戶確認表、項目進度驗收單后填列單位資金事前審批單后支付。

二、績效完成情況分析

(一)項目建設(shè)具體安排情況

項目實施總體周期為3年。

項目實施進度:安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司結(jié)合與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會簽訂的合同約定內(nèi)容,為加強城市橋梁的檢測和管理,保證城市橋梁的完好、安全、暢通,對咸寧市城市20座橋梁進行定期檢測,檢測工作人員根據(jù)橋梁竣工圖及相關(guān)竣工資料,進行檢索并填寫相關(guān)資料數(shù)據(jù)。

(二)項目建設(shè)目標完成情況及未完成原因分析

?

1、項目產(chǎn)出完成情況

(1)實際完成率

實際完成率=已完工項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)

截止至2018年12月31日,安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司已完成咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù),并由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會和安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司共同進行了項目驗收,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會對項目執(zhí)行情況進行了考核合格,項目完成100%。

即得分為實際完成率=1/1*100%*15分=15分。

(2)完成及時率

完成及時率=按時完成項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)

根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會和安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司共同進行了項目驗收,項目完成及時。

即得分為完成及時率=1/1*100%*15分=15分。

(3)質(zhì)量達標率

質(zhì)量達標率=已驗收通過項目個數(shù)/計劃完成個數(shù)

根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會和安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司共同進行了項目驗收,項目完成質(zhì)量情況良好

即得分為質(zhì)量達標率=1/1*100%*10分=10分。

2、項目效益完成情況

(1)經(jīng)濟效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目經(jīng)濟效益:項目實施后,解決了勞動人民就業(yè)難的問題,提高人民生活水平,隨著京珠高速鐵路、城際鐵路等重大交通設(shè)施的相繼建成,項目的實施為咸寧市城市交通安全提供了有力保障,提升了咸寧市交通運輸效率,有效的鞏固了咸寧市作為“中部綜合交通運輸樞紐”的地位,為咸寧商業(yè)貿(mào)易提供巨大的發(fā)展空間,同時為游客們提供了良好的旅行環(huán)境,能吸引更多的游客到咸寧參觀旅游,有效的促進咸寧經(jīng)濟的發(fā)展。

(2)社會效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目社會效益:項目實施后,完善了城區(qū)交通樞紐的地位,促進了城市外圍交通東接武漢、西接岳陽長沙,確立咸寧位于武漢城市圈中部交通樞紐地位,方便我市居民的出行,提高居民的生活環(huán)境和生活質(zhì)量,加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)、城市功能結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境面貌的轉(zhuǎn)換和咸寧市現(xiàn)代化建設(shè),促進社會繁榮和諧和地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展。

(3)生態(tài)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目環(huán)境效益:項目實施后,有效完善了市區(qū)內(nèi)主要交通干線的配套基礎(chǔ)設(shè)施,項目建設(shè)的給排水及綠化工程是生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,并以此反哺生態(tài)環(huán)境建設(shè),推進地區(qū)自然和人工生態(tài)系統(tǒng)、經(jīng)濟系統(tǒng)、社會系統(tǒng)有機結(jié)合起來,形成一個安全、穩(wěn)定、高效的經(jīng)濟、社會和生態(tài)復合系統(tǒng)。

(4)可持續(xù)影響

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目可持續(xù)影響效益:項目實施后,科學統(tǒng)籌、提高文明出行素質(zhì),暢通有序、便民高效、美觀整潔、安全文明的交通環(huán)境,進一步提升現(xiàn)代城市品味,其可持續(xù)影響將在項目實施后的城區(qū)建設(shè)改造中影響深遠。

(5)服務(wù)受益對象滿意度

根據(jù)安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會提供的客戶確認單及項目驗收單可知此次咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)委托單位較為滿意,后期管理系統(tǒng)作用需有更長時間體現(xiàn)。

此項評分8分,得6分。

三、經(jīng)驗與存在的問題

(一)資金管理方面

委托單位方面:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會接收到請款申請后嚴格按照《會計法》《預算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司的發(fā)票、請款申請單、客戶確認表、項目進度驗收單后填列單位資金事前審批單后支付,資金管理十分嚴謹。

實施單位方面:安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司按照標書及合同約定,按階段、進程向委托單位進行請款,項目有圖片、清單、驗收單留檔,賬戶信息清晰無誤,未出現(xiàn)項目資金錯報、漏報現(xiàn)象。

(二)項目管理方面

項目委托單位:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會嚴格按照合同約定,對項目進程時間、人員投入、等過程進行監(jiān)督管理,對項目整體進程進行分段式驗收。

實施單位方面:通過查閱安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司項目實施方案、實施標準、管理制度、考核制度等;根據(jù)工作需要制定了部門工作職責、崗位職責,較清晰的描述了崗位分工、職責安排和工作要求等,并且能夠有效執(zhí)行。

四、建議和改進舉措

建議:①每年及時更新匯總項目數(shù)據(jù),以便于項目可持續(xù)影響性的體現(xiàn)。②引入第三方跟蹤審計,加強對項目的監(jiān)督。

改進舉措:暫無。

?

咸寧市財政項目支出績效自評表
? (2018年度)

填報單位(蓋章)








項目名稱

咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項目

主管部門

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會

項目實施單位

咸寧市城市管理執(zhí)法委市政管理處

項目績效責任人


項目屬性

1、部門項目?? ?????? 2、二次審批項目?? ? 3、上級轉(zhuǎn)移支付項目?? ?? 2、調(diào)整預算追加項目??

項目種類

1、專項業(yè)務(wù)類?? ?????? 2、公共服務(wù)類?? ?? 3、能力建設(shè)類 ??? 4、經(jīng)濟發(fā)展類

項目類型

1、經(jīng)常性項目?? ?????? 2、跨年一次性項目 ????? 3、當年一次性項目??

年度績效目標完成情況

安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司結(jié)合與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會簽訂的合同約定內(nèi)容,為加強城市橋梁的檢測和管理,保證城市橋梁的完好、安全、暢通,對咸寧市城市20座橋梁進行定期檢測,檢測工作人員根據(jù)橋梁竣工圖及相關(guān)竣工資料,進行檢索并填寫相關(guān)資料數(shù)據(jù)。

預算執(zhí)行情況評價

項目預算執(zhí)行情況
? (20分)

項目當年預算

預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

自評分

預決算偏離原因分析

年度資金總額:

60

59

98.33%

19.67


其中:當年一般公共預算撥款

60

59

98.33%

19.67

績效目標完成情況評價

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

自評分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

產(chǎn)出指標(40分)

合計

39



數(shù)量指標

檢測橋梁數(shù)量

20座

20座

8



質(zhì)量指標

加強城市橋梁的檢測

加強

加強

8




質(zhì)量指標

保證城市橋梁

完成

完成

6



質(zhì)量指標

橋梁定期檢測頻率達標

達標

達標

6



時效指標

完成及時性

當年完工

當年完工

6



成本指標

總成本

60萬元

59萬元

5



效果指標(40分)

合計

36



社會效益指標

保障出行安全

維護我市形象

維護我市形象

8



經(jīng)濟效益指標

完善基礎(chǔ)設(shè)施

吸引外來游客

吸引外來游客

10



生態(tài)效益指標

改善市區(qū)環(huán)境

基礎(chǔ)設(shè)施得到完善

基礎(chǔ)設(shè)施得到完善

10



可持續(xù)發(fā)展指標

發(fā)展趨勢

室內(nèi)交通條件不斷改善

室內(nèi)交通條件不斷改善

8



總計

94.67




備注:
? 1.年度資金總額=一般公共預算撥款+政府性基金預算財政撥款+上年度財政撥款結(jié)余。
? 2.
績效指標分析是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料,從是否與項目密切相關(guān),指標值是否可獲取,指標值設(shè)置是否合理等角度,找出需要改進的指標,并逐項提出次年的編制意見和建議。

???第四部分 ??名詞解釋

  1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

   4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運及處理,公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)工程管理建設(shè)管理(項):反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面支出。

  8、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設(shè)施(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面支出。

  9、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。

  10、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市建設(shè)支出(項)反映土地出讓收入用于完善國有土使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

  11、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面支出。

  12、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出。

  13、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



收入支出決算總表







公開01表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處



金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入1686.07一、一般公共服務(wù)支出300.00
二、上級補助收入20.00二、外交支出310.00
三、事業(yè)收入30.00三、國防支出320.00
四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.17六、科學技術(shù)支出350.00

7
七、文化體育與傳媒支出360.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出373.10

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出402,363.85

12
十二、農(nóng)林水支出410.00

13
十三、交通運輸支出420.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4818.71

20
二十、糧油物資儲備支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、債務(wù)還本支出510.00

23
二十三、債務(wù)付息支出520.00

24

53
本年收入合計25686.24本年支出合計542,385.66
用事業(yè)基金彌補收支差額260.00結(jié)余分配550.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271,730.24年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5630.82

28

57
總計292,416.48總計582,416.48
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。






收入決算表













公開02表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處





金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計686.24686.070.000.000.000.000.17
208社會保障和就業(yè)支出16.5516.380.000.000.000.000.17
20805行政事業(yè)單位離退休16.3816.380.000.000.000.000.00
2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.3816.380.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業(yè)支出0.170.000.000.000.000.000.17
2089901? 其他社會保障和就業(yè)支出0.170.000.000.000.000.000.17
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.98650.980.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)467.72467.720.000.000.000.000.00
2120101? 行政運行14.8414.840.000.000.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法452.88452.880.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應專項債務(wù)收入安排的支出183.26183.260.000.000.000.000.00
2121301? 城市公共設(shè)施148.17148.170.000.000.000.000.00
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生11.0011.000.000.000.000.000.00
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出24.0924.090.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.7118.710.000.000.000.000.00
22102住房改革支出18.7118.710.000.000.000.000.00
2210201? 住房公積金15.6015.600.000.000.000.000.00
2210202? 提租補貼3.103.100.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。






支出決算表












公開03表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處




金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計2,385.66183.902,201.750.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出3.103.100.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休3.063.060.000.000.000.00
2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.063.060.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業(yè)支出0.040.040.000.000.000.00
2089901? 其他社會保障和就業(yè)支出0.040.040.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,363.85162.092,201.750.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,503.63162.091,341.540.000.000.00
2120101? 行政運行14.8414.840.000.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法1,345.37147.261,198.110.000.000.00
2120199? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出143.430.00143.430.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施646.680.00646.680.000.000.00
2120399? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出646.680.00646.680.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應專項債務(wù)收入安排的支出213.530.00213.530.000.000.00
2121301? 城市公共設(shè)施178.490.00178.490.000.000.00
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生10.960.0010.960.000.000.00
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出24.090.0024.090.000.000.00
221住房保障支出18.7118.710.000.000.000.00
22102住房改革支出18.7118.710.000.000.000.00
2210201? 住房公積金15.6015.600.000.000.000.00
2210202? 提租補貼3.103.100.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。



財政撥款收入支出決算總表










公開04表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處



金額單位:萬元
收???? 入支???? 出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款1502.81一、一般公共服務(wù)支出300.000.000.00
二、政府性基金預算財政撥款2183.26二、外交支出310.000.000.00

3
三、國防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科學技術(shù)支出350.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出360.000.000.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出373.063.060.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000.000.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出402,363.852,150.31213.53

12
十二、農(nóng)林水支出410.000.000.00

13
十三、交通運輸支出420.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4818.7118.710.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.00

23
二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00
本年收入合計24686.07本年支出合計532,385.622,172.08213.53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251,730.24年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5430.6925.465.24
? 一般公共預算財政撥款261,694.73
55


? 政府性基金預算財政撥款2735.51
56



28

57


總計292,416.31總計582,416.312,197.54218.77
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處

金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計2,172.08183.861,988.22
208社會保障和就業(yè)支出3.063.060.00
20805行政事業(yè)單位離退休3.063.060.00
2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.063.060.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,150.31162.091,988.22
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,503.63162.091,341.54
2120101? 行政運行14.8414.840.00
2120104? 城管執(zhí)法1,345.37147.261,198.11
2120199? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出143.430.00143.43
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施646.680.00646.68
2120399? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出646.680.00646.68
221住房保障支出18.7118.710.00
22102住房改革支出18.7118.710.00
2210201? 住房公積金15.6015.600.00
2210202? 提租補貼3.103.100.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。





















































公開06表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處





金額單位:萬元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出168.67302商品和服務(wù)支出14.91307債務(wù)利息及費用支出0.00
30101? 基本工資37.2630201? 辦公費2.5530701? 國內(nèi)債務(wù)付息0.00
30102? 津貼補貼9.8730202? 印刷費1.4130702? 國外債務(wù)付息0.00
30103? 獎金55.5930203? 咨詢費0.00310資本性支出0.00
30106? 伙食補助費8.2130204? 手續(xù)費0.0031001? 房屋建筑物購建0.00
30107? 績效工資30.2830205? 水費0.4531002? 辦公設(shè)備購置0.00
30108? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030206? 電費0.0131003? 專用設(shè)備購置0.00
30109? 職業(yè)年金繳費0.0030207? 郵電費0.1031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
30110? 職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208? 取暖費0.0031006? 大型修繕0.00
30111? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209? 物業(yè)管理費0.0031007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
30112? 其他社會保障繳費3.5830211? 差旅費0.5131008? 物資儲備0.00
30113? 住房公積金15.6030212? 因公出國(境)費用0.0031009? 土地補償0.00
30114? 醫(yī)療費8.2730213? 維修(護)費1.4031010? 安置補助0.00
30199? 其他工資福利支出0.0030214? 租賃費0.0031011? 地上附著物和青苗補償0.00
303對個人和家庭的補助0.2830215? 會議費0.0031012? 拆遷補償0.00
30301? 離休費0.0030216? 培訓費0.0231013? 公務(wù)用車購置0.00
30302? 退休費0.0030217? 公務(wù)招待費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
30303? 退職(役)費0.0030218? 專用材料費0.0031021? 文物和陳列品購置0.00
30304? 撫恤金0.0030224? 被裝購置費0.0031022? 無形資產(chǎn)購置0.00
30305? 生活補助0.0030225? 專用燃料費0.0031099? 其他資本性支出0.00
30306? 救濟費0.0030226? 勞務(wù)費0.00399其他支出0.00
30307? 醫(yī)療費補助0.0030227? 委托業(yè)務(wù)費0.0039906? 贈與0.00
30308? 助學金0.0030228? 工會經(jīng)費3.1939907? 國家賠償費用支出0.00
30309? 獎勵金0.0030229? 福利費0.8039908? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
30310? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231? 公務(wù)用車運行維護費0.0039999? 其他支出0.00
30399? 其他對個人和家庭的補助支出0.2830239? 其他交通費用0.14





30240? 稅金及附加費用0.00





30299? 其他商品和服務(wù)支出4.33


人員經(jīng)費合計168.95公用經(jīng)費合計14.91
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。





財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















公開07表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處







金額單位:萬元
預算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
123456789101112
0.200.000.000.000.000.2019.110.0019.118.9610.150.00
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。





政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處




金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計35.51183.26213.530.00213.535.24
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.51183.26213.530.00213.535.24
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應專項債務(wù)收入安排的支出35.51183.26213.530.00213.535.24
2121301? 城市公共設(shè)施35.51148.17178.490.00178.495.19
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生0.0011.0010.960.0010.960.04
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出0.0024.0924.090.0024.090.00
























注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


責任編輯:溫泉市政管理處_財政
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