2015年市房產(chǎn)局決算公開有關(guān)情況說明
按照《市財政局關(guān)于批復(fù)2015年度部門決算的通知》,我局現(xiàn)將2015年部門決算情況向社會公開:
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
我局主管全市房地產(chǎn)業(yè)的職能部門,依照法律行政法規(guī),對全市房地產(chǎn)業(yè)實施統(tǒng)一管理,承擔(dān)市人民政府房地產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù),制定和組織實施全市房地產(chǎn)管理的政策、法規(guī)和具體措施,促進全市房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。其主要職能有:
?。ㄒ唬⒇瀼貓?zhí)行國家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)方面的方針、政策、法規(guī)、制定本市房地產(chǎn)管理的有關(guān)細(xì)則和辦法,并組織貫徹實施?! ?/p>
?。ǘ?、負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,統(tǒng)一本市房屋權(quán)屬登記,統(tǒng)一核發(fā)房屋產(chǎn)權(quán)證,負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)測繪、信息及檔案管理,負(fù)責(zé)落實各類房屋政策。
?。ㄈ?、負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃、交易市場管理和房地產(chǎn)價格評估工作。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)中介組織的行業(yè)管理?! ?/p>
?。ㄋ模?、負(fù)責(zé)征收管理,房地產(chǎn)開發(fā)管理,審批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),審批個人建房,管理商品房預(yù)售,歸口物業(yè)管理。
?。ㄎ澹?、負(fù)責(zé)房屋安全鑒定,危舊房改造、經(jīng)濟房建設(shè)和白蟻防治。
根據(jù)上述職責(zé),局機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能科室:辦公室、產(chǎn)權(quán)與市場管理科、房改指導(dǎo)科、開發(fā)科、物業(yè)科、拆遷(征收)辦。下屬四個事業(yè)單位:咸安分局、房屋安全鑒定所、白蟻防治所、房屋權(quán)屬登記與交易發(fā)證中心。
二、2015年經(jīng)費支出安排情況
1、2015年總收入1120.49萬元,總支出為1235.69萬元,2014年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費為146.73萬元,2015年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費32.54萬元。
2、2015年醫(yī)療保險支出為36.47萬元,住房公積金支出為34.36萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1165.13萬元,其中:基本支出329.63萬元,項目支出835.5萬元。(詳見財決批復(fù)05表和06表)
咸寧市房地產(chǎn)管理局
二0一六年十月十日
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 336.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 600.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 16.25 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 1,010.54 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 23.47 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 936.08 | 本年支出合計 | 52 | 1,050.27 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 146.73 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 32.54 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 1,082.81 | 總計 | 56 | 1,082.81 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 936.07 | 336.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,050.26 | 214.76 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 336.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 410.54 | 410.54 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 336.08 | 本年支出合計 | 54 | 450.27 | 450.27 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 146.73 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 146.73 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 482.81 | 總計 | 60 | 482.81 | 482.81 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 450.26 | 214.76 | 235.50 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
| 財決批復(fù)06表 | ||||
| 部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,348,804.24 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 394,496.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 474,548.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 162,546.76 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 114,240.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 199,873.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 326,975.18 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 36,958.90 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 2,619.00 |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 6,339.00 |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 53,164.80 |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 26,152.60 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 0.00 | 23,452.00 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 63,743.00 |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 4,928.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 0.00 | 10,818.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 9,853.21 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 | 27,920.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 55,285.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 3,651.67 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 446,591.34 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 208,321.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 3,574.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 234,695.94 | 0.00 |
| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 25,280.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 25,280.00 |
| 注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進行批復(fù)。 | ||||
| 2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||
| 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位:咸寧市房地產(chǎn)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.36 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.99 |
| 注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:咸寧市房產(chǎn)局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 19.94 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 154.59 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.89 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 185.42 | 本年支出合計 | 52 | 185.42 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 185.42 | 總計 | 56 | 185.42 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:咸寧市房產(chǎn)局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:咸寧市房產(chǎn)局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:咸寧市房產(chǎn)局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 185.42 | 本年支出合計 | 54 | 185.42 | 185.42 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 185.42 | 總計 | 60 | 185.42 | 185.42 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:咸寧市房產(chǎn)局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||