咸寧市休干所2015年部門決算說明
根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2015年度部門決算的通知》(咸財社發(fā)【2016】202號)文件精神和預(yù)算發(fā)的有關(guān)要求,現(xiàn)將我中心2015年度部門決算情況公開如下
一、單位基本情況
咸寧市休干所為咸寧市委老干部局分管二級參公單位,休干所現(xiàn)有編制13人,實有在職人數(shù)10人;退休人員6人。
二、2015年部門決算編制情況說明
?。ㄒ唬?015年度部門決算收入情況
2015年度部門總收入124.71萬元,其中:財政撥款收入124.71萬元,無其他收入
(二)2015年度部門決算支出情況
1、2015年度部門總支出123萬元,其中,基本支出為103萬元,項目支出為20萬元。按科目分,一般公共服務(wù)支出113.17萬元,其他支出9.83萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款總支出為113.17萬元,其中,基本支出為93.17萬元,項目支出為20萬元?! 。ㄈ?015年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.31萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.31萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 124.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 113.17 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 5.12 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.71 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 124.71 | 本年支出合計 | 52 | 123.00 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1.70 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 124.71 | 總計 | 56 | 124.71 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 124.71 | 124.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 111.96 | 111.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 123.00 | 103.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.17 | 93.17 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 113.17 | 93.17 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 110.25 | 90.25 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 124.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 113.17 | 113.17 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 124.71 | 本年支出合計 | 54 | 123.00 | 123.00 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 124.71 | 總計 | 60 | 124.71 | 124.71 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 123.00 | 103.00 | 20.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.17 | 93.17 | 20.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 113.17 | 93.17 | 20.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 110.25 | 90.25 | 20.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門:咸寧市離休退休干部管理所 | 單位:萬元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 62.69 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 15.61 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 32.47 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 6.62 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 26.93 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 20.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位:咸寧市離休退休干部管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||