第一部分
主要職責及機構(gòu)設置
(一)主要職能
(二)機構(gòu)設置
第二部分
2022 年主要工作任務
第三部分
2022 年部門預算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
(八)政府性資金
(九)項目支出表
第四部分
2022 年部門預算編制情況及說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 主要職責及機構(gòu)設置
(一)主要職能
市統(tǒng)計局主要職能是承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工
作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施全市國民經(jīng)
濟核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,會同有關部門組織實施市政府下達的全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國
情國力普查和專項調(diào)查。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展
的統(tǒng)計信息,對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源
環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、
市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;向社會發(fā)布統(tǒng)
計信息;建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫
系統(tǒng),建立和維護全市基本單位名錄庫;指導地方統(tǒng)計信息
化系統(tǒng)建設。組織管理和指導社情民意調(diào)查工作。
(二)機構(gòu)設置
咸寧市統(tǒng)計局現(xiàn)有內(nèi)設科室8個:辦公室、政策法規(guī)和統(tǒng)計
設計管理科、國民經(jīng)濟綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法
監(jiān)督科、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)
計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個:市經(jīng)濟社會綜合調(diào)
查隊(副縣級,參照公務員管理事業(yè)單位)、市普查中心(正
科級事業(yè)單位,公益一類)、市社情民意調(diào)查中心(正科級事
業(yè)單位,公益一類)下轄事業(yè)單位不能獨立核算,所有收支與局機關一起。
市統(tǒng)計局核定行政編制 26 名,參公編制 6 名,事業(yè)編制 8
名。截止 2022 年 1 月,行政編制實有 22 人,占編不上編“以
錢養(yǎng)事”3 人,參公編制實有 5 人,事業(yè)編制實有 6 人;離退休
人員 16 人,其中離休人員 2 人,退休人員 14 人。與 2021 年相
比,我局編制沒有變化,因軍轉(zhuǎn)及調(diào)動原因,我局在職人員較
上年增加 2 人。第二部分 2022 年主要工作任務
一、始終堅持黨對統(tǒng)計工作的全面領導
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持“兩個
確立”,做到“兩個維護”,真抓實干推動黨的路線方針政策和黨中
央決策部署、省委工作要求、市委工作安排在市統(tǒng)計局落地落實落細。
二、扎實推進“十四五”時期統(tǒng)計現(xiàn)代化改革
以《湖北省“十四五”時期統(tǒng)計現(xiàn)代化改革規(guī)劃》為遵循,立足
“兩個大局”,科學把握新發(fā)展階段的新機遇新挑戰(zhàn),結(jié)合咸寧統(tǒng)計
工作實際,認真梳理工作任務,壓實工作責任,抓好貫徹落實。
三、抓好黨的十九屆六中全會精神學習貫徹
切實把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央決策部
署上來,把深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神與省委十一屆十次
全會精神、市第六次黨代會精神結(jié)合起來,以趕考的心態(tài)、拼搏的狀
態(tài)、奮進的姿態(tài),擼起袖子加油干、只爭朝夕抓落實,奮力譜寫統(tǒng)計
現(xiàn)代化建設新篇章,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開!
第三部分 2022 年部門預算表
第四部分 2022 年部門預算編制情況
(一)部門收支總表
2022 年市統(tǒng)計局部門預算收入數(shù)為 1148.34 萬元。其中,
本級一般公共預算(類)經(jīng)費撥款預算數(shù)為 1043.66 萬元,社
?;饟芸铑A算數(shù)為 104.68 萬元。
2021 年市統(tǒng)計局部門預算收入數(shù)為 1003.68 萬元。其中,
本級一般公共預算(類)經(jīng)費撥款預算數(shù)為 912.37 萬元,社保
基金撥款預算數(shù)為88.77 萬元,上年結(jié)余2.54 萬元(其他結(jié)余)。
2022 年市統(tǒng)計局部門收入預算數(shù)較 2021 年度增加 144.66
萬元,增加了 14.4 個百分點,增加原因是一是新增 2 名干部職工??
工,人員經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費增加;三是退休人員調(diào)標社
?;鸾?jīng)費增加。
2022 年部門預算支出預算數(shù)為 1148.34 萬元,按經(jīng)濟分類
支出為:人員經(jīng)費支出 825.94 萬元,標準公用經(jīng)費支出 126.41
萬元,經(jīng)常性項目 196 萬元。
2021 年部門預算支出預算數(shù)為 1003.68 萬元,按經(jīng)濟分類
支出為:人員經(jīng)費支出 742.55 萬元,標準公用經(jīng)費支出 100.21
萬元,專項業(yè)務費 78 萬元,能力建設項目 15 萬元,公共服務
項目 57.54 萬,不可預見費 10.38 萬元。
2022 年市統(tǒng)計局部門支出預算數(shù)較 2021 年度增加 144.66
萬元,增加 14.4 個百分點,主要原因一是新增 2 名干部職工;
二是2022年根據(jù)省統(tǒng)計局工作安排全省統(tǒng)計系統(tǒng)視頻會議終端
更新;三是民調(diào)電訪調(diào)查專家信息因信息化更新。(二)機關運行經(jīng)費支出表
市統(tǒng)計局 2022 年機關運行經(jīng)費預算 126.41 萬元,其中:
辦公經(jīng)費 16.5 萬元,郵電費 1.5 萬元,差旅費 7 萬元,公務接
待費 2.5 萬元,勞務費 11 萬元,委托業(yè)務費 3.5 萬元,工會經(jīng)
費 9.87 萬元,福利費 7.22 萬元,其他交通費用 28.47 萬元,
辦公設備購置 2.0 萬元,其他商品和服務支出 36.84 萬元。占
預算總額的 12.1%,比上年增加 26.2 萬元,主要原因一是人員
增加,公用經(jīng)費增加;二是宣傳費用增加。
(三)“三公”經(jīng)費預算安排
2022 年三公經(jīng)費支出為 6.5 萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)
費預算 0 萬元,公務用車運行維護費 4.0 萬元,公務接待費 2.5
萬元。較 2021 年減少 3.55 萬元,主要原因是 2022 年我局為進
一步落實中央勤儉節(jié)約的精神減少各類公務接待支出。
(四)政府采購預算安排
市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧
市年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定,切實做到“應編盡
編,應采盡采”。2022 年,我單位政府采購預算 92.65 萬元,
其中貨物類采購預算 30.95 萬元,服務類采購預算 61.7 萬元。
比上年增加 37.05 萬元,增長了 66.6%。主要原因是 2022 年我局
因升級全省統(tǒng)計系統(tǒng)視頻會議終端設備,采購項目增加。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
截止 2021 年 12 月 31 日,本單位保有車輛共有 2 輛,均為
應急公務用車,
2021 年 12 月經(jīng)市公車辦審批通過新購置公務用車 1 輛。原有公車于 2009 年 4 月購置,行駛里程 30 余萬公
里,原值為 216000 元,累計折舊 216000 元,資產(chǎn)凈值為 0
元,該公車已上交至市公車辦,因還未拍賣,暫未從我局資
產(chǎn)系統(tǒng)中下賬。無價值 50 萬元以上通用設備。
(六)政府性資金
2022 年,我單位無政府性基金預算和支出。
(七)2022 年部門預算績效情況
2022 年市統(tǒng)計局項目支出 196 萬元,各項目均按照預算績
效管理工作的要求,開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績
效評價等工作。一是開展實時檢查、及時糾偏,確保預算績效
目標的順利實現(xiàn);二是對所有項目資金建立臺賬,按月梳理,
對重點項目資金實施動態(tài)監(jiān)控;三是將項目績效評價與科室工
作目標融合,確??剖夜ぷ魅蝿章鋵嵉轿弧?
第五部分 專業(yè)名詞解釋
1.人口普查,是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi),按照統(tǒng)一的
方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的標準時點,對全國
人口普遍地、逐戶逐人地進行一次性調(diào)查登記和數(shù)據(jù)匯總分析,
是重要的國情調(diào)查。人口狀況是我國最基本的國情,開展人口
普查是掌握基本國情的重要手段?!度珖丝谄詹闂l例》規(guī)定,
人口普查每 10 年進行一次,2020 年-2022 年我國將開展第七次
全國人口普查。
2.三新統(tǒng)計,“三新”是指新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。新產(chǎn)業(yè)是指應用新科技成果、新興技術而形成一定規(guī)模的新型
經(jīng)濟活動,包括高技術產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等。新業(yè)態(tài)是指順應
多元化、多樣化、個性化的產(chǎn)品或服務需求,依托技術創(chuàng)新和
應用,從現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和領域中衍生疊加出的新環(huán)節(jié)、新鏈條、新
活動形態(tài)。新商業(yè)模式,是指為實現(xiàn)用戶價值和企業(yè)持續(xù)盈利
目標,對企業(yè)經(jīng)營的各種內(nèi)外要素進行整合和重組,形成高效
并具有獨特競爭力的商業(yè)運行模式。黨中央、國務院高度重視
以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的發(fā)展。中央領導同志多次就
健全“三新”統(tǒng)計,更好服務宏觀決策和經(jīng)濟發(fā)展提出明確要
求,指示要建立健全新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計體系,
更好地反映我國“三新”發(fā)展情況。
3. 企業(yè)一套表,“企業(yè)一套表”是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核
心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單
位的重復布置和重復統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術,實現(xiàn)數(shù)據(jù)
采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查
制度?!捌髽I(yè)一套表”制度下,統(tǒng)計部門只向企業(yè)布置一套統(tǒng)
計報表,由企業(yè)通過網(wǎng)絡直接向國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)中心報送數(shù)據(jù),
各級統(tǒng)計部門在線審核、查詢及匯總處理統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.財政專有名詞:(
1)財政撥款收入:指市本級財政當年
撥付的資金。(
2)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運
行(項):指統(tǒng)計局機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)
正常運行、開展日常工作的基本支出。(3)基本支出:指為保
障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。(
4)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(
5)三公經(jīng)費:指用財政撥款
安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接
待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)
的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用
車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路
過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各
類公務接待支出。